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原长武县档案局2018年部门决算说明

时间:2019-10-18 16:05:31 来源:长武县人民政府

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规和方针政策,维护档案的完整和安全。

(二)接收、征集县级机关、群众团体、企事业单位的档案、资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料;整理、保管、鉴定、划控馆藏档案资料;依法开展档案寄存、托管等社会化服务,发挥档案的凭证和咨政育人作用。

(三)负责档案馆档案资料的编纂、公布、出版发行,参与编修史志工作;利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化教育。

(四)指导全县档案信息资源的开发利用;负责全县档案信息化建设工作,推进全县档案工作信息化、规范化建设;

(五)负责馆藏档案资源的缩微、复制、修复、档案科技管理工作,开展档案技术咨询、服务,推广应用科研成果。

(六)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

内设机构:办公室、财务股、管理编研股、信息股

二、2018年度部门工作完成情况

(一)积极创建市级卫生先进单位。我局以全县创建省级文明单位为契机,进一步优化美化档案馆内外部环境,制作悬挂文明用语、禁烟标识、卫生保健知识等宣传版面,对办公楼外墙进行定期清洗,使全局形成人人爱护环境的意识。营造了争创市级卫生先进单位的浓厚氛围。

(二)不断完善书香机关软硬件设施建设:局机关筹措资金,进一步完善机关图书室和职工活动室,极大的丰富了干部职工的业余生活。

(三)进一步加强信息化建设水平:

积极做好电子文件接收,丰富档案信息数据库资源,并及时更新和升级软件,信息化建设工作中,录入文件级目录10166条,建立专业的档案信息网站,结合实际情况,及时对网站板块、内容进行增加和更新,通过档案信息网将信息资源集聚和整合起来,实现档案资源社会共享,更好的为社会各界提供便利服务。

(四)追赶超越,不断加强档案干部队伍管理建设

以推进改革创新,追赶超越为抓手,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,不断加强组织领导,严格落实全面从严治党主体责任,严格遵守中央八项规定和省、市实施办法,坚决反对“四风”,时刻绷紧廉洁从政这根弦,争做“合格党员”。

(五)是脱贫攻坚驻村帮扶工作稳步推进。认真做好脱贫攻坚结对帮扶工作,我局干部与包抓村贫困人口 35户102人结对帮扶,掌握贫困户的基本情况,找准帮扶办法,制定了帮扶计划,并多方筹措资金7.2万元,为所包抓的大东庄村三组涂白4750㎡,动用机械约40小时,拆除果树房6间、危房7间,对二组滑坡点和光伏农场西侧沟、一组沟进行整治。维修全村下水井盖8个。拆除三堆、户容户貌整治30户。为群众捐赠《梁家河》书籍100册。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级,无下属单位:

序号

单位名称

1

原长武县档案局(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制7人,其中事业编制7人;实有人员14人,其中行政12人、事业2人。无单位管理的离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入158.86万元,支出158.86万元;上年度收入479.34万元,支出479.34万元;总体情况及比上年减少320.48万元,减少的原因是2017年度有档案馆新馆建设项目资金,2018年度无项目建设资金。

2.本年度收入构成情况。本年总收入158.86万元,其中一般公共预算财政拨款金额为158.86万元。

3. 本年度支出构成情况。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度收入158.86万元,支出158.86万元;上年度收入479.34万元,支出479.34万元;总体情况及比上年减少320.48万元,减少的原因是2017年度有档案馆新馆建设项目资金,2018年度无项目建设资金。

2.本年度一般公共预算财政拨款支出158.86万元,其中行政运行144.86万元;档案馆14万元。

3.本年度一般公共预算财政拨款基本支出144.86万元。其中人员经费具体为基本工资72.33万元,津贴补贴17.04万元,奖金13.13万元,县内下乡补助费0.5万元;

公用经费具体为:办公费6.72万元,印刷费3.6万元,手续费0.022万元,水费0.49万元,电费3万元,邮电费0.28万元,取暖费2.25万元,差旅费0.36万元,维修维护费2.14万元,会议费0.15万元,公务接待费1.2万元。

4.本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年“三公”经费预算1.83万元,其中:因公出国境0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元;公务接待费1.2万元。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”共1.83万元,较上年减少0.12万元,主要原因是公务接待和其他交通费用减少。

2018年“三公”经费支出1.2万元,其中:因公出国境支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,公务用车购置费支出0万元;公务接待费支出1.2万元。

(1) 因公出国(境)支出情况。

本年度无因公出国(境)支出情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

我单位无公务用车,无此项费用。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费1.2万元,较上年减少0.1万元(主要原因是公务接待次数减少)公务接待45批次,共200余人次。公务接待比上年减少50人次,公务接待费主要接待上级部门各类检查的食宿费用。

2、本年度无培训费支出。

3、本年度会议费支出0.152万元,上年支出0.15万元,增加0.02万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款158.86万元。主要目标是推动全县档案事业稳步发展、对馆藏重点档案进行抢救保护、协助做好精准扶贫档案的收集、整理,做好包抓贫困村的贫困退出相关工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

公用经费具体为:办公费6.7209万元,印刷费3.6万元,手续费0.022万元,水费0.4947万元,电费3万元,邮电费0.284万元,取暖费2.25万元,差旅费0.3605万元,维修维护费2.1490万元,会议费0.1520万元,公务接待费1.2万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门无公务用车;主要固定资产为档案馆大楼及档案馆专用设备,固定资产总价值224.13万元。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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