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长武县人大常委会办公室2018年部门预算(含三公经费)

时间:2018-02-27 16:32:41 来源:长武县人民政府

一、部门主要职责

1、根据县人大常委会的职权和工作任务,负责文件的接收、送阅、保存、保密及起草、打印、分发、整档立卷工作;

2、为主任会、常委会、人代会及代表活动搞好各项服务工作;

3、负责机关干部调配、政治学习、考勤、卫生、计划生育、后勤财务、安全保卫、离退休老干部管理工作

4、负责各委员会的协调工作及群众来信来访接待工作;

5、负责代表联络及上下级人大联系工作,督促代表议案、建议批评意见的办理工作;

6、人大常委会交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务

1、服务工作大局,增强监督实效。围绕常委会工作要点,协调、配合各委室认真开展调研工作。组织人大代表对重大项目建设情况及相关民生工作开展集中视察。

2、配合省、市人大对有关法律法规实施情况开展调研检查。

3、配合代工委开展“一府一委两院”专项工作报告满意度测评。加大代表议案、建议和常委会审议意见督办力度,不断为代表依法履职创造条件。加强对各镇人大工作指导,督促各镇人大主动开展形式多样、内容丰富的代表活动,重视各镇人大制度建设,坚持邀请乡镇人大主席列席常委会议;适时组织召开乡镇人大工作经验交流,不断提高乡镇人大工作水平。

4、配合法工委继续落实被任命人员向宪法宣誓制度,切实提高其法治意识。不断完善规范性文件备案审查各项制度,积极开展备案审查工作。

5、创新代表活动机制,努力为代表搞好服务,坚持常委会组成人员联系代表、不定期走访代表、邀请代表列席常委会等工作制度,创新代表工作平台,积极为代表知情知政创造条件;认真开展县镇人大换届选举工作,落实工作措施,确保圆满完成各项工作任务。

6、加强自身建设,努力提高人大工作整体水平。以脱贫攻坚为载体,深入基层,深入群众,积极做好部门包村驻村各项工作。充分发挥办公室管理、服务、协调以及参谋助手作用,增强服务“三会”和服务代表的能力。

7、加强人大信访工作,严格信访程序,积极实行信访转办督办、跟踪问效的工作机制,把受理人民群众来信来访与人大监督工作结合起来,努力促进社会稳定和谐。

8、全面推进文明和谐机关建设、完善各项管理制度,提高工作质量和效率。完成全县阶段性工作任务和常委会领导交办的其它工作任务。

9、配合环资委做好全市“古都环保世纪行”活动。

10、完成常委会及县委交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算:长武县人大常委会办公室(本级)

序号

单位名称

1

长武县人民代表大会常务委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制13人,其中行政编制13人,年末单位实有人员48人。离休人员1人。

编制人数

在职实有人数

离退休实有人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

13

38

10

1

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆4辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。无资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款443.84万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度部门预算收入443.84万元,部门预算支出443.84万元,收入预算较2017年部门收入预算增加3.03万元,比上年增加0.69﹪;支出预算较2017年增加3.03万元,比上年增加0.69﹪。基本持平

(二)财政拨款收支情况。

2018年度部门预算收入443.84万元,部门预算支出443.84万元,收入预算较2017年部门收入预算增加3.03万元,比上年增加0.69﹪;支出预算较2017年增加3.03万元,比上年增加0.69﹪。基本持平。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共服务人大事务支出443.84万元,支出预算较2017年增加3.03万元,比上年增加0.69﹪,基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共服务支出443.84万元,较上年增加增加3.03万元,增幅0.69%,其中:行政运行支出409.84万元,一般行政管理事务支出34万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出按经济科目分类,包括:工资和福利支出362.05万元,商品和服务支出70.31万元;对个人和家庭的补助支出11.5万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年度部门“三公”经费预算27.5万元;因公出国出境无预算,公务接待费16.3万元,比2017年16.5万元减少0.2万元。公务用车运行维护费11.2万元,比2017年增加2.03万元,由于油价上涨,车辆使用年限较高,运行维修费用相应增加;公车购置无预算。

(七)机关运行经费安排情况。

机关运行经费支出36.31万元,同比2017年机关运行费用增加2.1万元。增加原因为人员变动等。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。


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